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公司对子公司进行三季度货币资金检查

  • 2013/10/24
  •         公司监审部于10月15日对下属子公司装备公司进行了第三季度货币资金的检查。货币资金审计目标在于证实货币资金余额的存在性、完整性、收付业务的合法性。
            检查人员以《审计法》、财政部的《会计法》、《内部会计控制规范──基本规范》、装备公司的《内部管理制度》等有关规定为依据,以财务收支为基础。通过询问、抽查等审计程序,查阅了有关报表、账簿,询问了涉及审计事项的有关问题,抽查了部分会计凭证,实施了公司认为必要的审计程序。经检查,发现装备公司第三季度货币资金存在着内部管理制度执行不规范,实际操作与内部管理制度不一致等现象。监审部将对装备公司发出整改通知,并要求在限期内整改完毕。(吴喆)

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